e-copedia
Opret kundeindbetaling ud fra kundenummer/-navn
Denne guide vejleder dig i, hvordan du udligner en bogført faktura ud fra kundens navn eller nummer, når du har modtaget betaling fra din kunde.
At udligne en kundeindbetaling med sin faktura kan gøres på flere måder. Hvis du sidder med din kundes navn eller kundenummer og ønsker at benytte dette til at finde og udligne din faktura skal det gøres når du opretter din kundeindbetaling.
Sådan finder du de fakturaer, der mangler at blive betalt
- Tryk på fanen "Regnskab".
- Tryk på den kassekladde, hvor du ønsker at oprette indbetalingen fra.
- Tryk på "Ny postering" og vælg typen "Kundeindbetaling".
- Udfyld felterne under "Dato" og "Kundenummer".
- Tryk på "Udlign posteringer" ud for "Fakturanr.".
Sådan udligner du de bogførte fakturaer med din kundeindbetaling
- Tryk på "Udlign med fuldt beløb" ud for den eller de fakturaer, indbetalingen skal dække over.
- Tryk på den blå knap "Udlign Valgte".
- Udfyld resten af posteringen og tryk på "Gem".
Tip:
Hvis du ønsker mindre tastearbejde kan du opsætte en fast modkonto og tekst som automatisk bliver udfyldt når du opretter din postering. Dette kan opsættes eller fjernes i din kassekladde under "Andre muligheder" og "Opsætning af kassekladde".Posteringen ligger nu klar til at blive bogført i din kassekladde.
Se beskrivelse af felterne her:
Knapper og felter i Regnskab
Knapper og felter i Regnskab
Var denne artikel nyttig?
Mange tak.
Vi sætter stor pris på din feedback.
Tak for dit svar. Hvad manglede du?